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中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第三期)

欄目:行業(yè)新聞 發(fā)布時間:2023-03-23 瀏覽量: 332
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中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第三期)

2023-03-23 16:52

 

2023323日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2022年年報審計情況快報(第三期),全文如下

一、會計師事務所出具上市公司年報審計報告總體情況

2023316-322日,32家事務所共為179家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板65家,深市主板55家,創(chuàng)業(yè)板32家,科創(chuàng)板21家,北交所6家。從審計報告意見類型看,179家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調事項段的無保留意見,1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。

截至2023322日,35家事務所共為299家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表12),其中,滬市主板122家,深市主板92家,創(chuàng)業(yè)板49家,科創(chuàng)板28家,北交所8家。從審計報告意見類型看,299家均被出具了無保留意見審計報告(其中1家被出具帶強調事項段的無保留意見,1家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。

2023316-322日,29家事務所共為140家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板65家,深市主板54家,創(chuàng)業(yè)板2家,科創(chuàng)板18家,北交所1家。從審計報告意見類型看,140家均被出具了無保留意見審計報告。

截至2023322日,33家事務所共為239家上市公司出具了內部控制審計報告(詳見附表34),其中,滬市主板120家,深市主板91家,創(chuàng)業(yè)板3家,科創(chuàng)板24家,北交所1家。從審計報告意見類型看,239家均被出具了無保留意見審計報告。

二、出具帶強調事項段的無保留意見的財務報表審計報告情況

*ST海倫。和信會計師事務所(特殊普通合伙)出具了帶強調事項段的無保留意見的財務報表審計報告,【強調事項】內容如下:

我們提醒報告使用者關注,如財務報表附注十三、2所述,海倫哲公司因涉嫌信息披露違法違規(guī),20229月被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調查。202339日,海倫哲公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》(蘇證監(jiān)罰字〔20231號),根據(jù)《行政處罰及市場禁入事先告知書》認定的情況,公司原子公司深圳連碩自動化科技有限公司(以下簡稱連碩科技2016-2019年合計虛增營業(yè)收入6.92億元、利潤總額2.89億元,導致公司2016-2019年年度報告存在虛假記載。海倫哲公司已于2020年對連碩科技進行了大幅減值準備處理,并于20216月完成了連碩科技100%股權的整體出售。連碩科技20162019年的財務造假行為,不會對公司2022年及以后的財務數(shù)據(jù)產生實質影響。最終處罰結果以中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局出具的《行政處罰決定書》為準。

本段內容不影響已發(fā)表的審計意見。

三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務報表審計報告情況

煉石航空。信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見的財務報表審計報告,【與持續(xù)經(jīng)營相關的重大不確定性】內容如下:

我們提醒財務報表使用者關注,如財務報表附注三所述,煉石航空2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-802,114,405.65元使得截至20221231日歸屬于母公司股東權益為-391,227,138.80元,上述事項,連同財務報表附注三、2所示的其他事項,表明存在可能導致對煉石航空持續(xù)經(jīng)營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。

四、上市公司審計機構變更總體情況

截至2023322日,共有50家事務所向中注協(xié)報備了上市公司財務報表審計機構變更信息,涉及上市公司393(詳見附表5)。后任事務所尚未報備變更信息的有40家,前任事務所尚未報備變更信息的有27家,前后任事務所均已報備變更信息的有326家。對于變更原因,有204家表示,是因上市公司業(yè)務發(fā)展或審計需要;有70家表示,是因前任事務所提供審計服務年限較長或聘期屆滿;有51家表示,是因根據(jù)規(guī)定需要輪換;有3家表示,是因上市公司根據(jù)集團、控股股東要求更換審計機構。

截至2023322日,共有43家事務所向中注協(xié)報備了上市公司內部控制審計機構變更信息,涉及上市公司306(詳見附表6)。后任事務所尚未報備變更信息的有44家,前任事務所尚未報備變更信息的有54家,前后任事務所均已報備變更信息的有208家。

 

附表:

1.上市公司2022年度財務報表審計報告情況明細表(截至2023322日)

2.事務所出具上市公司2022年度財務報表審計報告匯總表(截至2023322日)

3.上市公司2022年度內部控制審計報告情況明細表(截至2023322日)

4.事務所出具上市公司2022年度內部控制審計報告匯總表(截至2023322日)

5.上市公司2022年度財務報表審計機構變更情況明細表(截至2023322日)

6.上市公司2022年度內部控制審計機構變更情況明細表(截至2023322日)